|
|
Faktúra |
2024/9109
|
Nákup potravín do ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/234
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/237
|
Za služby - požiarna prevencia za 11/2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2024 |
Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/236
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 200 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9106
|
Nákup potravín do ŠJ
|
13,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9104
|
Nákup potravín do ŠJ
|
84,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9103
|
Nákup potravín do ŠJ
|
35,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9105
|
Nákup potravín do ŠJ
|
27,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
27.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/233
|
kanc.potreby
|
204,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
IGAZ Papier s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/232
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 320 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/230
|
revízia elektro
|
420,00 |
s DPH |
9
|
|
18.11.2024 |
REVEL projekt, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/1231
|
kurz ľadového korčuľovania
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Penquin sport club,Beckov |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9101
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9100
|
Nákup potravín do ŠJ
|
95,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9102
|
Nákup potravín do ŠJ
|
23,13 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/227
|
Odber kuchynského odpadu za 10/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
11.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
kurz ľadového korčuľovania
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Penquin sport club,Beckov |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/229
|
Telefonické služby - za 10/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
11.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/228
|
Odber kuchynského odpadu za 10/2024 /MŠ Dobrá/
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/226
|
Režijné náklady na prípravu stravy 11/24
|
1 114.00 |
bez DPH |
|
|
11.11.2024 |
Základná škola , stredisko ŠJ |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
11.11.2024 |
21.11.2024 |