|
Faktúra |
2024/9116
|
Nákup potravín do ŠJ
|
240,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.01.2025 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/264
|
Služby - BOZP za 12/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/263
|
Dodávka el. energie 12/2024 MŠ Tr. Teplá
|
372,95 |
s DPH |
|
6500044490
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/262
|
Dodávka el. energie 12/2024 MŠ Dobrá
|
117,53 |
s DPH |
|
6500044490
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/261
|
Telefonické služby - za 12/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/260
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
9,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/259
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/256
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ TT
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/9114
|
Nákup potravín do ŠJ
|
43,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/9115
|
Nákup potravín do ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/257
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/256
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/258
|
Stravovanie zamestnancov za 12/2024 MŠ TT
|
984,40 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/255
|
Za služby - požiarna prevencia za 12/2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/254
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/253
|
vodné,stočné 5-11/24 Dobrá
|
214,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TVK,a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/252
|
vodné,stočné 5-11/24 TT
|
1 194,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TVK,a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/9113
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/9112
|
Nákup potravín do ŠJ
|
273,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/9111
|
Nákup potravín do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |