|
Faktúra |
2024/264
|
Služby - BOZP za 12/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/9110
|
rajčiny hranáčik -Dobrá
|
50,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Rajčiny Kameničany,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/228
|
Odber kuchynského odpadu za 10/2024 /MŠ Dobrá/
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.11.2024 |
21.11.2024 |
|
Faktúra |
2024/242
|
divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
HAMMER |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/244
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/245
|
Dodávka el. energie 11/2024 MŠ Tr. Teplá
|
394,69 |
s DPH |
|
6500044490
|
06.12.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/246
|
Služby - BOZP za 11/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/248
|
balíček včelích produktov
|
312,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Dominik Gallo-Gallovčielky |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/249
|
výmena bŕzd na sl.aute
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Odťahová služba/autodoprava -Ján Masaryk |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/251
|
Stravovanie zamestnancov za 12/2024 MŠ Dobrá
|
197,80 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/252
|
vodné,stočné 5-11/24 TT
|
1 194,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TVK,a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/253
|
vodné,stočné 5-11/24 Dobrá
|
214,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TVK,a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/250
|
Telefonické služby - za 11/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024/257
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/263
|
Dodávka el. energie 12/2024 MŠ Tr. Teplá
|
372,95 |
s DPH |
|
6500044490
|
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/261
|
Telefonické služby - za 12/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/256
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/256
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ TT
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2024/26
|
Dodávka el. energie 1/2024 MŠ Tr. Teplá
|
305,06 |
s DPH |
|
6500044490
|
07.02.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2024/25
|
Služby - BOZP za 1/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.02.2024 |
11.03.2024 |