|
|
Faktúra |
DFD2024/1
|
dobropis - učebné pomôcky-predškoláci
|
-25,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Party Time Agency spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/107
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
53,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Party Time Agency spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/106
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
30,43 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Party Time Agency spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/105
|
oprava vodovodného potrubia
|
199,87 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Dalibor Backo |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9052
|
Nákup potravín do ŠJ
|
14,21 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9053
|
Nákup potravín do ŠJ
|
21,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/98
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
324,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
IKAR, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/104
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
455,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Zdena Miloševová |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/103
|
Telefonické služby - za 4/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/102
|
Odber kuchynského odpadu za 4/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/101
|
Odber kuchynského odpadu za 4/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/100
|
Dodávka zemného plynu 5/24 MŠ Dobrá
|
271,80 |
s DPH |
|
9107095484
|
20.05.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9047
|
Nákup potravín do ŠJ
|
11,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9048
|
Nákup potravín do ŠJ
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9050
|
Nákup potravín do ŠJ
|
33,58 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9051
|
Nákup potravín do ŠJ
|
66,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9049
|
Nákup potravín do ŠJ
|
21,04 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/97
|
Dodávka el. energie 4/2024 MŠ Tr. Teplá
|
278,46 |
s DPH |
|
6500044490
|
07.05.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/96
|
Služby - BOZP za 4/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/95
|
kanc. pomôcky
|
62,78 |
s DPH |
4
|
|
07.05.2024 |
MIPAP, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.05.2024 |
06.06.2024 |