|
|
Faktúra |
2023/9110
|
Nákup potravín do ŠJ
|
14,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
27.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9109
|
Nákup potravín do ŠJ
|
19,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9108
|
Nákup potravín do ŠJ
|
16,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9107
|
Nákup potravín do ŠJ
|
19,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/256
|
Dodávka zemného plynu 11/23 MŠ TT
|
1 199,00 |
s DPH |
|
9107095484
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9106
|
Nákup potravín do ŠJ
|
17,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9105
|
Nákup potravín do ŠJ
|
136,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9104
|
Nákup potravín do ŠJ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
03.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9072
|
Nákup potravín do ŠJ
|
19,42 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
25.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/250
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/249
|
Všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby
|
107,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/248
|
výtvarný materiál - predškoláci /ŠR/
|
537,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/247
|
Dodávka el. energie 02/2023 MŠ Tr. Teplá
|
-60,42 |
s DPH |
|
6500044490
|
26.10.2023 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/246
|
Dodávka el. energie 01/2023 MŠ Tr. Teplá
|
-71,69 |
s DPH |
|
6500044490
|
26.10.2023 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/245
|
Dodávka el. energie 04/2023 MŠ Tr. Teplá
|
-48,19 |
s DPH |
|
6500044490
|
26.10.2023 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/244
|
Dodávka el. energie 03/2023 MŠ Tr. Teplá
|
-58,40 |
s DPH |
|
6500044490
|
26.10.2023 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/255
|
Servis výpočtovej techniky nad mesč. paušál
|
18,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SH Systém spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/257
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 10/23 MŠ Dobrá
|
184,00 |
s DPH |
|
9107095484
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9118
|
Nákup potravín do ŠJ
|
31,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/272
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 10/23 MŠ Dobrá
|
184,00 |
s DPH |
|
9107095484
|
05.12.2023 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.12.2023 |
08.12.2023 |