|
|
Faktúra |
2021/031
|
Dezinfekcia
|
36,00 |
s DPH |
O 2021/005
|
|
10.02.2021 |
TORBIA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Podoláková |
riaditeľka MŠ |
10.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/019
|
Všeobecné služby - tlač vizitiek
|
12,00 |
s DPH |
O 2021/004
|
|
26.01.2021 |
BM CREATIVE MEDIA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Podoláková |
riaditeľka MŠ |
28.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/015
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
74,40 |
s DPH |
O 2021/003
|
|
19.01.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Podoláková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/014
|
Revízia komína a dymovodov
|
30,00 |
bez DPH |
O 2021/002
|
|
14.01.2021 |
JS KOMIN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Podoláková |
riaditeľka MŠ |
19.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/009
|
Všeobecný materiál na údržbu /zvuková izolácia/
|
189,00 |
s DPH |
O 2021/001
|
|
13.01.2021 |
C.R.A spol.s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Podoláková |
riaditeľka MŠ |
13.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
183,00 |
s DPH |
NS24090909
|
|
03.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/68
|
Poistenie majetku
|
63,85 |
s DPH |
0100013494
|
|
10.04.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/76
|
Vema Cloud 04-06/2025
|
219,56 |
s DPH |
17071
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
Hygienické a čistiace potreby /predškoláci/
|
179,45 |
s DPH |
13
|
|
30.09.2024 |
Martin Králik |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/167
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
bez DPH |
12
|
|
02.09.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/206
|
zabezpez.automat.regulácie plyn.kotolne/vlast.príjmy
|
2 360,00 |
bez DPH |
11
|
|
08.10.2024 |
Miroslav Baláž, MBR |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/173
|
maliarske práce - kotolňa
|
1 396.00 |
bez DPH |
10
|
|
04.09.2024 |
Šmatlák Marian |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/154
|
revízia plynová kotolňa
|
420,00 |
s DPH |
9
|
|
31.07.2024 |
REVEL projekt, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/230
|
revízia elektro
|
420,00 |
s DPH |
9
|
|
18.11.2024 |
REVEL projekt, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/150
|
detské obliečky /predškoláci/
|
1 815,00 |
s DPH |
8
|
|
15.07.2024 |
VULPI s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/133
|
Všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby
|
149,85 |
s DPH |
7
|
|
28.06.2024 |
PP-SOT, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/136
|
Hygienické a čistiace potreby /predškoláci/
|
275,00 |
s DPH |
6
|
|
01.07.2024 |
Martin Králik |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/129
|
čistiace prostriedky /predškoláci/
|
44,40 |
s DPH |
5
|
|
25.06.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
25.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/95
|
kanc. pomôcky
|
62,78 |
s DPH |
4
|
|
07.05.2024 |
MIPAP, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/70
|
AI zariadenie
|
169,00 |
s DPH |
30b20250037
|
|
10.04.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |