|
Faktúra |
2024/59
|
notebook Lenovo
|
94,99 |
s DPH |
|
1-810389492106
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
splátky vo faktúre |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2023/170
|
všeob.materiál-/vlas.príjmy/
|
27,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
27,6,2023 |
01.08.2023 |
|
Faktúra |
2021/228
|
Materiálno-spotrebné normy /ŠJ/
|
47,00 |
s DPH |
O 2021/069
|
|
26.10.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
26..10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
2025/50
|
Plyn MŠ TT - 3/25
|
1 231.73 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/49
|
Plyn MŠ Dobrá - 3/25
|
479,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/48
|
Keramická tabula , SW
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/47
|
Multifunkčný stojan
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/46
|
Mikropočítač s prísl.
|
1 214.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/45
|
Monitor s príslušenstvom
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/44
|
Vybavenie ŠJ
|
917,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
JFT partnership, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/38
|
Kuchynský odpad - ŠJ Teplá
|
35,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
INTA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/37
|
Kuchynský odpad - ŠJ Dobrá
|
22,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
INTA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/42
|
Poplatok za internet 02-03/2025
|
35,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/32
|
Strava zamestnancov
|
1 393,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/43
|
Poplatok za internet 02-03/2025
|
566,69 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/39
|
režijné náklady 01-02/2025
|
2 918,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/40
|
Služby - BOZP za 2/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/41
|
toaletný papier
|
55,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Jaroslav Petrík |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/29
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 03/25
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobný údaj.sk - TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/30
|
Služby požiarnej prevencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Požiarna ochrana - Hrbáček s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
28.03.2025 |