|
Faktúra |
2024/59
|
notebook Lenovo
|
94,99 |
s DPH |
|
1-810389492106
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
splátky vo faktúre |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2023/170
|
všeob.materiál-/vlas.príjmy/
|
27,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
27,6,2023 |
01.08.2023 |
|
Faktúra |
2021/228
|
Materiálno-spotrebné normy /ŠJ/
|
47,00 |
s DPH |
O 2021/069
|
|
26.10.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Mgr. Marianna Tomeková |
riaditeľka MŠ |
26..10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
2025/20
|
Úhrada učebných pomôcok
|
1 118.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Elarin, s. r. o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/18
|
Kuchynský odpad - ŠJ Dobrá
|
22,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
INTA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/19
|
Kuchynský odpad - ŠJ Teplá
|
35,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
INTA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/16
|
Výtvarný materiál a potreby
|
190,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Milan Synek |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/15
|
Dodávka el. energie 1/2025 - MŠ Teplá
|
307,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/14
|
Renovácia kaziet
|
90,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MP TN, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/13
|
Telefón, internet
|
107,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/12
|
Dodávka el. energie 2/2025 - MŠ Dobrá
|
86,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/11
|
Služby - BOZP za 1/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/10
|
Úhrada čistiacich potrieb
|
323,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Jaroslav Petrík |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/9
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 02/25
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Osobný údaj.sk - TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/17
|
Komunálny odpad
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Obecný úrad |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/6
|
Služby požiarnej prevencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Požiarna ochrana - Hrbáček s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/7
|
Služba kontroly bezpečnosti
|
282,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/8
|
Strava zamestnancov
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/5
|
Služby aplikácie Vema
|
205,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/4
|
Dodávka el. energie 1/2025 - MŠ Dobrá
|
117,53 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
21.02.2025 |